胡杨****户)
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看255601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 巨奇 密封胶泥 密封胶 | 巨奇密封胶泥 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
2 | 得力 50553 红领巾丝巾 | 得力/deli50553 | 条 | 26.00 | 6 | 156 |
3 | 雨阳 钻石贴贴纸 | 雨阳贴纸 | 卷 | 2.00 | 36 | 72 |
4 | 艾美特 FS35-X26 电风扇 | 艾美特/AirmateFS35-X26 | 台 | 10.00 | 125 | 1250 |
5 | 得力 DL581021 喷壶喷雾 | 得力DL581021 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
6 | 得力 S649 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deliS649 | 盒 | 100.00 | 3.5 | 350 |
7 | 得力 BR107 凭证盒会计档案盒单据/收据/凭证 | 得力/deliBR107 | 个 | 25.00 | 4 | 100 |
8 | 兰诗 QG048 高粱扫把竹扫把 | 兰诗QG048 | 把 | 150.00 | 13 | 1950 |
9 | 兰诗 QG048 高粱扫把竹扫把 | 兰诗QG048 | 把 | 150.00 | 12 | 1800 |
10 | 得力 文件栏 | 得力/deli文件栏 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
11 | 得力 22016 凭证封面单据/收据/凭证 | 得力/deli22016 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
12 | 得力 27008 透明文件袋 | 得力/deli27008 | 个 | 25.00 | 1.5 | 37.5 |
13 | 得力 22298 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
14 | 得力 6796 中性笔 | 得力/deli6796 | 支 | 44.00 | 2.5 | 110 |
15 | 得力 DLSX-33966 中性笔 | 得力/deliDLSX-33966 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马慧萍
联系电话: 0992-****点击查看185
传真:
地址: **兵团第七师125****点击查看社区健康路(东)151号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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