贵阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0433
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 支架 | 1 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看11164 | 验收通过 | |
2 | 墨水 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11165 | 验收通过 | |
3 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11166 | 验收通过 | |
4 | 无线网卡 | 1 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看11167 | 验收通过 | |
5 | 钻刀 | 1 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看11168 | 验收通过 | |
6 | 移动硬盘 | 1 | 520.0 | -135****点击查看****点击查看11169 | 验收通过 | |
7 | 粉盒 | 2 | 760.0 | -135****点击查看****点击查看11170 | 验收通过 | |
8 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11171 | 验收通过 | |
9 | 硒鼓 | 2 | 960.0 | -135****点击查看****点击查看11172 | 验收通过 | |
10 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11173 | 验收通过 | |
11 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11174 | 验收通过 | |
12 | 墨水 | 1 | 130.0 | -135****点击查看****点击查看11175 | 验收通过 | |
13 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11176 | 验收通过 | |
14 | 打印线 | 1 | 28.0 | -135****点击查看****点击查看11177 | 验收通过 | |
15 | 录音电话 | 1 | 480.0 | -135****点击查看****点击查看11178 | 验收通过 | |
16 | 墨水 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11179 | 验收通过 | |
17 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11180 | 验收通过 | |
18 | 硒鼓 | 1 | 480.0 | -135****点击查看****点击查看11181 | 验收通过 | |
19 | 墨水 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11182 | 验收通过 | |
20 | 碳粉盒 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看11183 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |