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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5748
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 33474 档案袋 | 10 | 258.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
2 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 2 | 23.6 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
3 | 得力 S01 中性笔 | 8 | 152.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
4 | 得力85605电热水壶(1.7L)(白)(单位:个) | 2 | 270.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
5 | 妙洁/magic 250ml*80只 一次性纸杯 | 20 | 380.0 | 妙洁/magic\250ml*80只 | 验收通过 | |
6 | 维达/Vinda 蓝色经典4层200克27卷 卷筒纸 | 1 | 79.0 | 维达/Vinda\4层200克27卷 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |