邵阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1811
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 超威 日常护理 | 24 | 528.0 | 超威\无型号 | 验收通过 | |
2 | 舒肤佳 洗手液 | 24 | 180.0 | 舒肤佳/safeguard\无型号 | 验收通过 | |
3 | 洁柔 卫生纸 | 50 | 1500.0 | 洁柔\无型号 | 验收通过 | |
4 | 白猫电热蚊香液 | 3 | 84.0 | 白猫/WhiteCat\其他 | 验收通过 | |
5 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 1 | 184.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
6 | 得力795电话机(黑色)(台) | 1 | 145.0 | 得力/deli\795 | 验收通过 | |
7 | 得力85605电热水壶(1.7L)(白)(单位:个) | 2 | 280.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
8 | 得力(deli)19200纸杯250ml50只 280g太阳纸+18gPE膜(单位:包)白 | 24 | 360.0 | 得力/deli\19200 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |