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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1418
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 榄菊牌 空气**剂 | 4 | 48.0 | 榄菊牌\320ml | 验收通过 | |
2 | 得力 5080 资料册 | 5 | 140.0 | 得力/deli\5080 | 验收通过 | |
3 | 茶花 B28002 收纳箱/盒/袋 | 3 | 294.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
4 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
5 | 得力 33350 商标纸/标签纸 | 1 | 10.0 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
6 | 洁柔 JH091-01 软包抽取式面纸 | 6 | 150.0 | 洁柔/C S\JH091-01 | 验收通过 | |
7 | 康佳 KH-TY07 暖风机/取暖器 | 4 | 420.0 | 康佳/Konka\KH-TY07 | 验收通过 | |
8 | 高山云雾 **绿茶 | 3 | 600.0 | 高山云雾\高山云雾绿茶 | 验收通过 | |
9 | 洁柔 JJ095-11 卷筒纸 | 6 | 210.0 | 洁柔/C S\JJ095-11 | 验收通过 | |
10 | 万容 万容/VARY一次性纸杯 | 6 | 96.0 | 万容/VARY\ADM95181 | 验收通过 | |
11 | 得力3306商务办公笔记本(棕色) | 5 | 174.6 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
12 | 晨光1.0中性笔 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
13 | 南孚 (NANFU)LR14干电池2号中号碱性电池挂卡装/收音机/遥控器/手电筒/玩具电池 2粒装 | 5 | 40.0 | 南孚/NANFU\LR14 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |