攸县****食店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0544
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 85605 电热水壶 1.7L | 3 | 510.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
2 | 好媳妇 2211 平板拖把 | 6 | 312.0 | 好媳妇\2211 | 验收通过 | |
3 | 晨光 (M G) ASC99308 尊贤绒面荣誉证书12K | 240 | 2971.2 | 晨光/M G\ASC99308 | 验收通过 | |
4 | 得力18275-05**线插座(白)(单位:只) | 8 | 602.16 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
5 | 得力9146笔筒(混)(只) | 18 | 406.44 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
6 | 得力3324记事本笔记本(混)-114页-25K(本) | 50 | 980.0 | 得力/deli\3324 | 验收通过 | |
7 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 1 | 6.11 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
8 | 得力2090美工刀(银)(单位:把) | 10 | 169.4 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |