芜湖市园林管理处关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

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历史招中标信息历史招中标信息1312条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看6367

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2024年12月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 订书钉 1 17.0 得力/deli\0012 验收通过
2 得力 5505 文件袋 100 150.0 得力/deli\5505 验收通过
3 得力 磁钉 2 22.0 得力/deli\7822 验收通过
4 ** SM-3192-160 保温壶 1 95.0 **/SHIMIZU\SM-3192-160 验收通过
5 卓达 7011 印油/印泥/** 5 120.0 卓达/ZHUODA\7011 验收通过
6 雨鞋 雨鞋胶鞋 5 210.0 A\雨鞋 验收通过
7 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 10 330.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 验收通过
8 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 5 180.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
9 得力 5922 牛皮纸档案盒 50 105.0 得力/deli\5922 验收通过
10 空调挡板 2 74.0 无品牌\无型号 验收通过
11 得力 S856 中性笔 40 840.0 得力/deli\S856 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 葛琼