芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8334
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 2213 无线鼠标 | 4 | 200.0 | 得力/deli\2213 | 验收通过 | |
2 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
3 | 得力2057 美工刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\得力2057 | 验收通过 | |
4 | 兄弟 TN-2215 粉盒 | 1 | 120.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
5 | 得力 85613 电热水壶 | 1 | 130.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
6 | 雅高 抹布 | 4 | 32.0 | 雅高\抹布 | 验收通过 | |
7 | 夏普 SF-315CT 粉盒 | 2 | 700.0 | 夏普/Sharp\SF-315CT | 验收通过 | |
8 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 4 | 260.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |