江永****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9456
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 安兴 饭盒 一次性餐盒 | 1 | 125.0 | 安兴/ONSING\饭盒 | 验收通过 | |
2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 25 | 500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
3 | 得力 33097 胶水 | 5 | 25.0 | 得力/deli\33097 | 验收通过 | |
4 | 美的MK-HJ1510 不锈钢 电热水壶 | 1 | 180.0 | 美的/Midea\MK-HJ1510 | 验收通过 | |
5 | 得力 1556 电子计算器 | 1 | 45.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
6 | 卫洋 棉纱拖把-60 棉纱拖把 **把 | 10 | 150.0 | 卫洋\棉纱拖把-60 | 验收通过 | |
7 | 西玛 322 会计凭证档案盒 凭证收纳盒 | 30 | 180.0 | 西玛/CIMA\322 | 验收通过 | |
8 | 百岁山 348 矿泉水/纯净水 | 10 | 550.0 | 百岁山/Ganten\348 | 验收通过 | |
9 | 思高 6015 PVP强力固体胶 胶棒 | 8 | 48.0 | 思高/Scotch\6015 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 5 | 80.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
11 | 金长江 A4 卡纸 封面纸 | 2 | 60.0 | 金长江\A4 | 验收通过 | |
12 | 洁尔惠 垃圾袋 36笑脸 垃圾袋 | 20 | 180.0 | 洁尔惠\36 | 验收通过 | |
13 | 卡伊洁 扫把 | 10 | 150.0 | 卡伊洁\BAG-30 | 验收通过 | |
14 | 回力 中筒 回力雨鞋 | 2 | 90.0 | 回力/Warrior\中筒 | 验收通过 | |
15 | 得力党旗4222-2号 | 1 | 70.0 | 得力/deli\4222 | 验收通过 | |
16 | ** 大红 大吉大利红包 | 10 | 40.0 | **\10001 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |