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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(普通合伙)德山店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9575
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 三益档案盒4CM | 500 | 1650.0 | 得力/deli\521035 | 验收通过 | |
2 | 得力 三益档案盒5CM | 500 | 1800.0 | 得力/deli\568986 | 验收通过 | |
3 | 超威 杀虫喷雾 | 30 | 750.0 | 超威\56899 | 验收通过 | |
4 | 苏泊尔 电热水壶 | 2 | 264.0 | 苏泊尔/SUPOR\59984 | 验收通过 | |
5 | 得力 5698 收纳箱大号 | 10 | 450.0 | 得力\5698 | 验收通过 | |
6 | 舒肤佳 舒肤佳:沐浴露 | 6 | 291.0 | 舒肤佳/safeguard\545667 | 验收通过 | |
7 | 蓝月亮 蓝月亮:洗衣液 | 6 | 312.0 | 蓝月亮/Blue moon\55670 | 验收通过 | |
8 | **白药 **白药牙膏 | 6 | 258.0 | **白药/YUNNANBAIYAO\779443 | 验收通过 | |
9 | 沙宣 海飞丝洗发水 | 6 | 528.0 | 沙宣/SASSOON\****点击查看635 | 验收通过 | |
10 | 得力 A4打印纸 | 10 | 2150.0 | 得力/deli\26525 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |