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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M061****点击查看****点击查看00008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花 28100 整理箱 | 茶花28100 | 个 | 8.00 | 59 | 472 |
2 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 10.00 | 16.9 | 169 |
3 | 得力 拉链多层公文包 | 得力/deli无型号 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
4 | 南孚 传应纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2016 | 个 | 40.00 | 3.9 | 156 |
5 | 得力 7103 胶水 | 得力/deli7103 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
6 | 苏泊尔 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF17S26A | 个 | 3.00 | 159 | 477 |
7 | 奥林丹 8211 订书钉 | 奥林丹/ORIENTAL8211 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
8 | 得力 黑色6027 剪刀 | 得力/deli黑色6027 | 把 | 4.00 | 8.6 | 34.4 |
9 | 美工刀 | 三木/Sunwood三木美工刀91027 | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 潘其垣
联系电话: ****点击查看772****点击查看
传真:
地址: **镇**路118号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省****点击查看**
附件信息: