常德市第三中学关于表演类的网上超市采购项目合同履约验收公告

常德市第三中学关于表演类的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布于 2024-12-13

一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: **市鼎****点击查看育教学仪器经营站

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看0577

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2024年12月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 舞之美 啦啦球 200 1900.0 舞之美\花球 验收通过
2 魅祥 TMXT-08 大垃圾桶 8 520.0 魅祥\TMXT-08 验收通过
3 天色 TS-4164 记事本 会议记录本 6 111.0 天色\TS-4164 验收通过
4 飞达三和 G2630 120L大垃圾桶 8 280.0 飞达三和/VitunHOO\G2630 验收通过
5 茶花 0207 塑料水桶 5 75.0 茶花\0207 验收通过
6 得力 18744 垃圾袋 120 600.0 得力/deli\18744 验收通过
7 榄菊 檀香型 蚊香/蚊香液 檀香 60 270.0 榄菊/Lanju\檀香型 验收通过
8 得力 63209 档案盒 48 600.0 得力/deli\63209 验收通过
9 妙洁 800*600垃圾袋 800*600垃圾袋 60 900.0 妙洁/magic\800*600垃圾袋 验收通过
10 得力 9555 小垃圾桶 10 50.0 得力/deli\9555 验收通过
11 晨光 ASCN9527 晨光1号大国旗 旗帜 1 95.0 晨光/M G\ASCN9527 验收通过
12 晨光 固体胶 48 96.0 晨光/M G\42514 验收通过
13 晨光 晨光笔芯(红色) 480 384.0 晨光\324678 验收通过
14 晨光 晨光笔芯(黑色) 480 312.0 晨光\****点击查看312 验收通过
15 无忧 得力胶水 48 96.0 无忧\875645 验收通过
16 长礼花筒 6 111.0 无品牌\无型号 验收通过
17 0390 得力 重型订书机 1 95.0 得力/deli\0390 验收通过
18 得力 0283 订书机 8 120.0 得力\0283 验收通过
19 大白纸 400 800.0 无品牌\大白纸 验收通过
20 得力 A4 打印/复印纸 18 3420.0 得力\A4 验收通过
21 南孚 5号普通干电池 1对 120 600.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
22 红双喜 红双喜乒乓球网架带网 2 160.0 红双喜/DHS\302 验收通过
23 红双喜乒乓球网409 2 70.0 红双喜/DHS\409 验收通过
24 120#灯笼植绒大红灯笼户外阳台红灯笼吊灯乔迁春节新年元旦大灯笼 4 600.0 无品牌\120cm 验收通过
25 烧火钳 手工铁钳 烧烤炭钳 捡垃圾钳 30 450.0 无品牌\烧火钳 验收通过
26 扣式文件袋 100 100.0 金亿利\DF35-16 验收通过
27 卫生间马桶刷 双面塑料多用长柄洁厕刷清洁马桶刷 1个 马桶刷 颜色随机 25 375.0 无品牌\1 验收通过
28 国产 蚊香托盘蚊香架蚊香托盘托盘中号檀香香薰托家用盘支架盘 30 375.0 无品牌\1 验收通过
29 ** 大号平板拖把尘推 120CM****点击查看工厂长地拖宽尘拖排拖 8 680.0 **\120cm 验收通过
30 南孚7号电池 120 600.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
31 大黑色垃圾袋 150 2775.0 无品牌\1米x1.2米 验收通过
32 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 200 360.0 晨光/M G\APYRAP00 验收通过
33 得力 5333 文件夹挂夹 30 297.0 得力/deli\5333 验收通过
34 得力 9382 二联多栏收据 175x87mm(10本/包) 30 75.0 得力/deli\9382 验收通过
35 得力6600ES中性笔子弹头 0.5mm(12支/盒) 288 288.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
36 得力6600ES中性笔子弹头 0.5mm(12支/盒) 288 288.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
37 得力 5501透明斜纹文件袋(10个/包) 100 200.0 得力/deli\5501 验收通过
38 得力 0762 电热水壶(1.2升) 4 380.0 得力/deli\0762 验收通过
39 得力0012订书钉(1000枚/盒) (10盒/条) 60 120.0 得力/deli\0012 验收通过
40 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杨**