****点击查看关于修正液/修正带/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于修正液/修正带/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李敏
项目联系电话:188****点击查看8308
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 建设南路85号
采购单位联系人和联系方式:左敏:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看53267
采购单位预算编码:005013
三、成交信息
成交日期:2025年7月18日
总成交金额(元):4731 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**路街道建设南路聚泰华府后佘湖安置地64栋402号 | 4731.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 71522 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71522 | 50 | 6.8 | 340.0 | |
2 | 得力 剪刀 | 得力/deli | 77754 | 40 | 9.5 | 380.0 | |
3 | 得力 文件栏/文件夹/文件袋 | 得力/deli | 9197 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
4 | 得力 文件栏/文件夹/文件袋 | 得力/deli | 9197 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
5 | 得力 文件栏/文件夹/文件袋 | 得力/deli | 9197 | 150 | 2.5 | 375.0 | |
6 | 飞科 FH6270 电吹风 | 飞科/FLYCO | FH6270 | 3 | 176.0 | 528.0 | |
7 | 得力 云彩纸/信纸 | 得力/deli | 彩纸 | 520 | 0.6 | 312.0 | |
8 | 骆驼 DZ110106S 折叠桌 | 骆驼 | DZ110106S | 4 | 148.0 | 592.0 | |
9 | 彩虹 6105 电蚊拍 | 彩虹/RAINBOW | 6105 | 6 | 46.0 | 276.0 | |
10 | 新越昌晖 E22017 平板手推车/工具车 | 新越昌晖 | E22017 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
11 | 小米 MDZ-27-DA 音箱 喇叭 | 小米 | MDZ-27-DA | 6 | 99.0 | 594.0 | |
12 | 齐心 长尾夹 | 齐心/Comix | B3636长尾票夹 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
13 | 晨光 68602 胶水 固体胶 | 晨光/M G | 68602 | 5 | 3.8 | 19.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。