长顺****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3852
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 笔筒 | 4 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看05115 | 验收通过 | |
2 | 小便条纸 | 6 | 18.0 | -135****点击查看****点击查看05116 | 验收通过 | |
3 | 美工刀 | 9 | 72.0 | -135****点击查看****点击查看05117 | 验收通过 | |
4 | 湿巾 | 26 | 130.0 | -135****点击查看****点击查看05118 | 验收通过 | |
5 | 笔筒 | 4 | 112.0 | -135****点击查看****点击查看05119 | 验收通过 | |
6 | 剪刀 | 4 | 24.0 | -135****点击查看****点击查看05120 | 验收通过 | |
7 | 暖风机/取暖器 | 10 | 500.0 | -135****点击查看****点击查看05121 | 验收通过 | |
8 | 票夹/长尾夹 | 2 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看05122 | 验收通过 | |
9 | 电子计算器 | 5 | 289.0 | -135****点击查看****点击查看05123 | 验收通过 | |
10 | 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | -135****点击查看****点击查看05124 | 验收通过 | |
11 | 垃圾桶 | 10 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看05125 | 验收通过 | |
12 | 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | -135****点击查看****点击查看05126 | 验收通过 | |
13 | 空气加湿器 | 1 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看05127 | 验收通过 | |
14 | 印油/印泥/** | 3 | 24.0 | -135****点击查看****点击查看05128 | 验收通过 | |
15 | 绿植 | 4 | 112.0 | -135****点击查看****点击查看05129 | 验收通过 | |
16 | 商务公文包 | 13 | 520.0 | -135****点击查看****点击查看05130 | 验收通过 | |
17 | 胶棒 | 4 | 8.0 | -135****点击查看****点击查看05131 | 验收通过 | |
18 | 削笔刀 | 4 | 80.0 | -135****点击查看****点击查看05132 | 验收通过 | |
19 | 湿手器 | 2 | 12.0 | -135****点击查看****点击查看05133 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |