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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看财政所)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0295
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看财政所)
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 一次性纸杯 | 2 | 216.0 | A\一次性纸杯 | 验收通过 | |
2 | 联想 M120K 有线单键盘 | 2 | 170.0 | 联想/lenovo\M120K | 验收通过 | |
3 | 得力 S08 中性笔 | 50 | 900.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
4 | 得力 7663 胶装本 B5 50页 混色 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7663 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADM92933 商务公文包 | 10 | 350.0 | 晨光/M G\ADM92933 | 验收通过 | |
6 | 得力 5901 报告夹 A4加宽加厚15mm抽杆夹 | 40 | 200.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
7 | 钻石 711(JB-60B) 723 暖风机/取暖器 | 3 | 435.0 | 钻石 /DIAMOND\711(JB-60B) | 验收通过 | |
8 | 信中利 35-527 借据 | 10 | 30.0 | 信中利\1 | 验收通过 | |
9 | 得力 0367 订书机 | 4 | 109.16 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
10 | 得力 1541A 算术型计算器 | 4 | 220.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
11 | 卫洋 001 竹环卫扫把 | 10 | 150.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
12 | 金灶 K7 电热水壶 | 2 | 560.0 | 金灶/KAMJOVE\K7 | 验收通过 | |
13 | 得力 Z7504 打印/复印纸 单包装 | 50 | 1275.0 | 得力/deli\Z7504 | 验收通过 | |
14 | 0024 回形针座/盒 得力 0025 回形针 金属材质 可选 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
15 | 金典 金典装订机铆管 | 4 | 512.0 | 金典/Golden\01 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |