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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看166****点击查看****点击查看2025002003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 保拉 5866 3.6×250mm(100根) 黄**龙扎带 束线带 | 保拉5866, | 包 | 10.00 | 11.5 | 115 |
2 | 申士 25-35 PU/PVC 25K 日记本 皮套笔记本 皮本 会议本 办公本 | 申士/SNSIR25-35, | 本 | 17.00 | 12 | 204 |
3 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁液 学校 单位 办公室 户外 30瓶/箱 | 贵鑫84消毒液500g, | 箱 | 2.00 | 65 | 130 |
4 | 长虹 CFS-LG7005 工业扇 电风扇 牛角扇 落地扇 降温 教室 单位 办公室 学校 台扇 吹风 空气循环 静音 大风力 风筒 摇头 扇风 电扇 | 长虹/ChanghongCFS-LG7005, | 台 | 2.00 | 200 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 朱加兵
联系电话: 182****点击查看5763
传真:
地址: 贵****点击查看经济开发区管理委员会12楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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