邵东****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0055
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 33179 档案盒 | 5 | 180.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
2 | 榄菊杀虫剂喷雾600ml | 10 | 300.0 | 榄菊/Lanju\600ml | 验收通过 | |
3 | 美的/Midea YR1025S-W饮水机 | 2 | 1398.0 | 美的/Midea\YR1025S-W | 验收通过 | |
4 | 花王 洁厕液 浴室马桶清洁剂去污防霉除菌去水垢水渍洁厕灵蓝泡泡洁厕液 500ml*2 | 15 | 975.0 | 花王/KAO\浴室马桶清洁剂 | 验收通过 | |
5 | 大号刮刮桶免手洗平板拖把 | 2 | 258.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-A111 | 验收通过 | |
6 | 1109A 电子计算器 得力1622语音计算器(深蓝)(台) | 10 | 430.0 | 得力/deli\1109A | 验收通过 | |
7 | 晨光 0.5 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |