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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5990
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ASGN7141 胶棒 | 1 | 3.0 | 晨光/M G\ASGN7141 | 验收通过 | |
2 | 西玛 BB511 A4封面报表包边包角纸100*212mm 50张/包(包) | 1 | 4.0 | 西玛/simaa\BB511 | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 1 | 8.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
4 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 3 | 24.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
5 | 西玛 6132 文件袋 | 5 | 60.0 | 西玛/simaa\6132 | 验收通过 | |
6 | 得力 DL358210 剪刀 | 1 | 22.0 | 得力/deli\DL358210 | 验收通过 | |
7 | 齐心 B3693 票夹/长尾夹 | 1 | 36.0 | 齐心/Comix\B3693 | 验收通过 | |
8 | 得力 装订线材 | 3 | 285.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
9 | 美的 SAF35MA 电风扇 | 1 | 212.0 | 美的/Midea\SAF35MA | 验收通过 | |
10 | 用友 账本/账册(现金账) | 4 | 712.0 | 用友/yonyou\KZJ102 | 验收通过 | |
11 | 用友 A4总分类账(明细账) | 4 | 712.0 | 用友/yonyou\KZJ101 | 验收通过 | |
12 | 中华牌 6610 铅笔 | 2 | 18.0 | 中华牌\6610 | 验收通过 | |
13 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
14 | 田岛 美工刀 | 1 | 20.0 | 田岛/tajima\1101-0009 | 验收通过 | |
15 | 晨光(M G)ABS92740 Eplus彩色长尾夹金属票据夹32mm24只/筒 | 3 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
16 | 南孚 南孚5号7号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号7号 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |