芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2194
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金号 GA1058 毛巾/面巾/方巾 | 130 | 780.0 | 金号\GA1058 | 验收通过 | |
2 | 得力 30406 双面胶 胶带/胶纸/胶条 | 9 | 132.93 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
3 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 11 | 85.8 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
4 | 得力 0255 订书机 | 130 | 767.0 | 得力/deli\0255 | 验收通过 | |
5 | 得力 7650-4 学生用笔记本 | 11 | 55.0 | 得力/deli\7650-4 | 验收通过 | |
6 | 得力 7102 胶水 | 11 | 218.9 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
7 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 130 | 988.0 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
8 | 得力 W6600ES 中性笔 | 22 | 168.3 | 得力/deli\W6600ES | 验收通过 | |
9 | 得力 W6600ES 中性笔 | 15 | 114.75 | 得力/deli\W6600ES | 验收通过 | |
10 | 得力 5526 文件袋 | 130 | 115.7 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
11 | 奇正 抹布 擦桌抹布 | 130 | 325.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |