芜湖市利民路小学关于毛巾/面巾/方巾的网上超市采购项目合同履约验收公告

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历史招中标信息历史招中标信息1203条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看2194

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2024年10月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金号 GA1058 毛巾/面巾/方巾 130 780.0 金号\GA1058 验收通过
2 得力 30406 双面胶 胶带/胶纸/胶条 9 132.93 得力/deli\30406 验收通过
3 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 11 85.8 得力/deli\30015 验收通过
4 得力 0255 订书机 130 767.0 得力/deli\0255 验收通过
5 得力 7650-4 学生用笔记本 11 55.0 得力/deli\7650-4 验收通过
6 得力 7102 胶水 11 218.9 得力/deli\7102 验收通过
7 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 130 988.0 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 验收通过
8 得力 W6600ES 中性笔 22 168.3 得力/deli\W6600ES 验收通过
9 得力 W6600ES 中性笔 15 114.75 得力/deli\W6600ES 验收通过
10 得力 5526 文件袋 130 115.7 得力/deli\5526 验收通过
11 奇正 抹布 擦桌抹布 130 325.0 奇正\抹布 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****点击查看