常宁****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9927
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 PG101 收纳箱/盒/袋 | 3 | 225.0 | 得力/deli\PG101 | 验收通过 | |
2 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
3 | 得力 2090 美工刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
4 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
5 | 得力 S143 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
6 | 得力 7855 白板 | 1 | 128.0 | 得力/deli\7855 | 验收通过 | |
7 | 得力 9555 垃圾桶 | 80 | 1200.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
8 | 卫洋 WYS-256 抹布 | 50 | 250.0 | 卫洋\WYS-256 | 验收通过 | |
9 | 鹏飞 台布/餐布、烤火桌布 | 5 | 240.0 | 鹏飞\80 | 验收通过 | |
10 | 万宝 WB-802 暖风机/取暖器 | 4 | 272.0 | 万宝\WB-802 | 验收通过 | |
11 | 姚河 YH-011 扫把 | 20 | 140.0 | 姚河\YH-011 | 验收通过 | |
12 | 利临 簸箕 | 95 | 950.0 | 利临\簸箕 | 验收通过 | |
13 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 9 | 297.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
14 | 小肥象 420张/8包 抽纸 | 10 | 200.0 | 小肥象\420张/8包 | 验收通过 | |
15 | 得力/deli 8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
16 | 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 | 50 | 165.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |