张家****品店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2508
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 MG7104 强力胶棒/高粘固体胶 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
2 | 神火 D18 手电筒418强光电筒 | 2 | 380.0 | 神火\D18 | 验收通过 | |
3 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 PU/PVC18K皮面笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
4 | 雷公王 CR-64 扩音器喇叭 | 1 | 75.0 | 雷公王\CR-64 | 验收通过 | |
5 | ** 方形40L翻盖 垃圾桶 | 7 | 406.0 | **\方形40L翻盖 | 验收通过 | |
6 | 茶花 2899 整理箱8818整理箱70*53盖 | 2 | 104.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
7 | 齐心 C333 文件袋 | 4 | 4.0 | 齐心/Comix\C333 | 验收通过 | |
8 | 得力 得力18284**线插座(带电源适配器)(白)(单位:只) | 2 | 136.0 | 得力/deli\18284 | 验收通过 | |
9 | 得力 0762 电热水壶1.2L | 1 | 135.0 | 得力/deli\0762 | 验收通过 | |
10 | 得力795电话机(黑色)(台) | 1 | 125.0 | 得力/deli\795 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |