张家****超市
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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵炎炎
项目联系电话:180****点击查看6262
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区回龙路33号
采购单位联系人和联系方式:张玉婵:181****点击查看5667
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看63547
采购单位预算编码:144001
三、成交信息
成交日期:2024年12月2日
总成交金额(元):15340 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省张家****点击查看办事处****点击查看居委会新家园102号门面 | 15340.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 5349 文件夹 | 得力/deli | 5349 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
2 | 南洋 不锈钢烤火架 | 南洋 | 85*85 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
3 | ** 蜜蜂糖 | ** | 5 | 28.0 | 140.0 | ||
4 | 南孚 2号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 2号碱性电池 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
5 | ** 生活家电配件 | ** | 瞳孔笔 | 30 | 21.0 | 630.0 | |
6 | 恩丰 瓶/罐 | 恩丰 | 通用400 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
7 | 晨光 ABS91696 3号 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91696 3号 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
8 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
9 | 得力 5615 档案盒 | 得力/deli | 5615 | 100 | 9.0 | 900.0 | |
10 | 妙洁 手套 | 妙洁/magic | 冰丝 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
11 | 茶花 衣杆 | 茶花 | 伸缩衣叉 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
12 | 十八子 菜刀 | 十八子 | 斩切刀 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
13 | 恒顺 陈醋 | 恒顺 | 15 | 4.0 | 60.0 | ||
14 | 布尔 编织布/袋 | 布尔 | 帆布袋子 | 1000 | 3.5 | 3500.0 | |
15 | 苏泊尔 SF130B6 电饭煲 | 苏泊尔/SUPOR | SF130B6 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
16 | 洁柔 JC003-20A 卫生纸 | 洁柔/C S | JC003-20A | 35 | 40.0 | 1400.0 | |
17 | 宜家 木凳 | 宜家 | 曲木凳子 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
18 | 得力 0308 订书机 | 得力/deli | 0308 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
19 | 牛奶有机金典 | 蒙牛/MENGNIU | 牛奶 | 40 | 78.0 | 3120.0 | |
20 | 账本 | 莱特/Laite | 现金/明细 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 贝卓 锁 | 贝卓 | 99038 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
22 | 南孚电池 | 南孚/NANFU | 7号。5号 | 150 | 5.0 | 750.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。