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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7301
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 电池 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 抽纸 | 30 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 储藏箱 | 5 | 440.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 手套 | 40 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 洗洁精 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 食品袋 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 钢丝球 | 19 | 19.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 票夹 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 便携手电筒 | 25 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 不锈钢水桶 | 15 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 84消毒液 | 30 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 电饭煲 | 3 | 474.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 拖把 | 30 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 洁厕灵 | 40 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 回形针 | 20 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 一次性杯子 | 30 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 扫把 | 30 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 垃圾袋 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 撮箕 | 25 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 吸水拖把 | 8 | 544.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 | 30 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
22 | 公牛插板 | 10 | 850.0 | 公牛/BULL\公牛插板 | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |