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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6257
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 票夹 | 2 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 订书机 | 5 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 便携手电筒 | 6 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 电热水壶 | 2 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 一次性杯子 | 8 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 18K高清打印纸 | 4 | 792.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 文件袋 | 29 | 29.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 记事本 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 狗脑贡茶叶 | 4 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 晨光中性笔 1.0中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\AGP13604(12支/盒 | 验收通过 | |
11 | 公牛8孔插座 | 3 | 180.0 | 公牛/BULL\公牛8孔插座 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |