荷塘****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9899
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7102 胶棒 | 10 | 13.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
2 | 得力 0354 订书机 | 4 | 35.6 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 109.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 2 | 8.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
5 | 天章 账本/账册 | 2 | 18.0 | 天章/TANGO\****点击查看236 | 验收通过 | |
6 | 天章 账本/账册 | 2 | 18.0 | 天章/TANGO\****点击查看171 | 验收通过 | |
7 | 得力 22011 档案盒 | 50 | 100.0 | 得力/deli\22011 | 验收通过 | |
8 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ADM95098 文件夹 | 5 | 67.5 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
10 | 得力 7637 胶装本 | 5 | 150.0 | 得力/deli\7637 | 验收通过 | |
11 | 得力 S01 中性笔 | 4 | 91.2 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
12 | 晨光 文件袋 | 2 | 59.8 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
13 | 索爱 音响 | 1 | 369.0 | 索爱/soaiy\无型号 | 验收通过 | |
14 | 轻便夹 | 10 | 30.0 | 无品牌\文件夹 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |