七星****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0020
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 DT200 抽纸 整箱(48包) | 8 | 2240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
2 | 雕牌 **柠檬20kg 洗洁精 | 6 | 330.0 | 雕牌\**柠檬20kg | 验收通过 | |
3 | 先锋 FS40-21AR 电风扇 | 1 | 280.0 | 先锋\FS40-21AR | 验收通过 | |
4 | 联想 TU100 Pro U盘128G | 2 | 440.0 | 联想/lenovo\TU100 Pro | 验收通过 | |
5 | 新绿天章 80mm*50mm 三防 收银纸 80mm打印纸收银小票纸 100卷 20米/卷 餐饮厨房打单收银机专用纸 | 10 | 1950.0 | 新绿天章\80mm*50mm 三防 | 验收通过 | |
6 | 得力 9189圆形纸篓(黑)垃圾桶 | 2 | 60.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
7 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 18 | 252.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |