萍乡****体店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M031****点击查看****点击查看00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 电热水壶/保健养生壶配件 | 得力/deli85614 | 个 | 1.00 | 230 | 230 |
2 | 兰诗 簸箕 | 兰诗FH-1248 | 把 | 60.00 | 9 | 540 |
3 | 水拖 | 无品牌拧水拖把 | 把 | 50.00 | 55.9 | 2795 |
4 | 得力 其它插座 | 得力18170 | 只 | 3.00 | 65 | 195 |
5 | 得力 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570 | 包 | 80.00 | 20 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李磊
联系电话: ****点击查看799****点击查看
传真:
地址: **小学
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区江****点击查看**B区26-27
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