一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市海蓝文体办公店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7683
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0016 图钉/工字钉 | 8 | 24.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
2 | 得力5901抽杆夹(混)(只) | 40 | 139.2 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
3 | 印油/印泥/** 得力/deli 9873原子印油(瓶) | 4 | 14.64 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 0766电热水壶(白+深灰)(个) | 3 | 558.87 | 得力/deli\0766 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli D-TN2225激光碳粉盒(黑) | 5 | 931.45 | 得力/deli\D-TN2225 | 验收通过 | |
6 | 得力 5531 抽杆夹(混)(5只/包) | 33 | 273.24 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
7 | 齐心 C335 A4 透明按扣文件袋 蓝 (单位:个) | 30 | 33.0 | 齐心/Comix\C335 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |