一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6274
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30403 双面胶带 | 5 | 7.5 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 2 | 小熊 DFS-C05L5 电风扇 | 1 | 85.0 | 小熊\DFS-C05L5 | 验收通过 | |
| 3 | 雷柏 K130 键盘 | 2 | 100.0 | 雷柏/Rapoo\K130 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 M90 有线鼠标 | 2 | 100.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 5 | 森诗韵 241 电脑连打纸 | 6 | 330.0 | 森诗韵\241 | 验收通过 | |
| 6 | 红色玫瑰 H-010 抽纸 | 200 | 1000.0 | 红色玫瑰\H-010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30416 双面胶带 | 5 | 20.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0050 回形针 | 30 | 149.4 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 156 | 156.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 LR6 普通干电池5号 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR6 | 验收通过 | |
| 13 | 花语者 6635 簸箕 | 3 | 39.0 | 花语者\6635 | 验收通过 | |
| 14 | 花语者 6635 扫把 | 3 | 36.0 | 花语者\6635 | 验收通过 | |
| 15 | 360*520 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 无品牌\360*520 | 验收通过 | |
| 16 | 尖兵 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 800.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
| 17 | 140*120 垃圾袋 | 100 | 140.0 | 无品牌\140*120 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |