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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M032****点击查看****点击查看00009
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟500g瓶+瓶补 | 套 | 2.00 | 23.9 | 47.8 |
2 | 苏泊尔 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF17S26A | 个 | 1.00 | 159 | 159 |
3 | 维达 4层120克*12卷 卷筒纸 | 维达/Vinda4层120克*12卷 | 提 | 2.00 | 22.9 | 45.8 |
4 | 洁柔 PL201-10 软包抽取式面纸 | 洁柔/C SPL201-10 | 提 | 2.00 | 26.9 | 53.8 |
5 | 三利 2038 毛巾/面巾/方巾 | 三利2038 | 条 | 1.00 | 15.9 | 15.9 |
6 | 英雄扫把808 扫把 | 无品牌英雄扫把808 | 把 | 1.00 | 7.9 | 7.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 廖南胜
联系电话: ****点击查看010****点击查看
传真:
地址: **市**县石圳
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省****点击查看**
附件信息: