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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8018
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 天一 打印机维修 | 2 | 560.0 | 天一\6230 | 验收通过 | |
2 | 福闪 内存条 | 2 | 440.0 | 福闪\56230 | 验收通过 | |
3 | 品怡 主机电源 平板电脑配件 | 1 | 220.0 | 品怡\24150 | 验收通过 | |
4 | 十度 音响 | 2 | 170.0 | 十度\021315 | 验收通过 | |
5 | 连拓 键盘 平板电脑配件 | 2 | 130.0 | 连拓\5620 | 验收通过 | |
6 | 金士顿 硬盘 平板电脑配件 | 1 | 380.0 | 金士顿\硬盘 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |