合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4854
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 罗弗 A-055 橡皮 | 1 | 32.99 | 罗弗\A-055 | 验收通过 | |
2 | 雷达 蚊香液112晚+加热器 蚊香/蚊香液 | 20 | 640.0 | 雷达/Raid\蚊香液112晚+加热器 | 验收通过 | |
3 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 | 3 | 44.7 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
4 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 50 | 345.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
5 | 洁柔 BH208-03 抽纸 | 70 | 1666.0 | 洁柔/C S\BH208-03 | 验收通过 | |
6 | 美克杰 不干胶标签 | 30 | 307.2 | 美克杰\UE2803C | 验收通过 | |
7 | 得力 68652 卷笔刀/削笔器 | 20 | 44.2 | 得力/deli\68652 | 验收通过 | |
8 | 得力 S01红色 中性笔 | 3 | 65.4 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
9 | 得力 0642 卷笔刀/削笔器 | 15 | 187.5 | 得力/deli\0642 | 验收通过 | |
10 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 20 | 192.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |