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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8301
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 文件袋 文件管理 | 4 | 100.0 | A\- | 验收通过 | |
2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
3 | 心相印 BT810 卷筒纸 卷纸 | 10 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
4 | 得力 夹子 长尾夹 | 4 | 112.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
5 | 冇力 工艺伞 雨伞 | 3 | 99.0 | 冇力\雨伞 | 验收通过 | |
6 | 得力 6053 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6053 | 验收通过 | |
7 | 得力 1555 电子计算器 | 1 | 55.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
8 | 妙洁 0684 扫把 | 3 | 24.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
9 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 6 | 30.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
10 | 得力 5604 档案盒 | 15 | 180.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
11 | 得力 6356 胶水 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6356 | 验收通过 | |
12 | 得力 22290 PU/PVC笔记本 笔记本 | 5 | 95.0 | 得力/deli\22290 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ABS92724 订书针 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\ABS92724 | 验收通过 | |
14 | 木杆拖把 | 2 | 30.0 | 妙洁/magic\0015 | 验收通过 | |
15 | 资料展示架 | 1 | 198.0 | SCD\z-35 | 验收通过 | |
16 | 百岁山矿泉水 | 4 | 220.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
17 | 心相印DT24180抽纸 | 5 | 90.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
18 | 得力/deli0762电热水壶 | 2 | 218.0 | 得力/deli\0762 | 验收通过 | |
19 | 晨光/M G0.5K-35中性笔 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
20 | 得力快干** | 5 | 30.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
21 | 得力0390重型订书机 | 1 | 85.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |