醴陵****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8101
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | A+A 檀香 | 20 | 160.0 | A+A\ | 验收通过 | |
2 | 洁厕灵 洁厕剂 | 3 | 84.0 | A\洁厕灵 | 验收通过 | |
3 | 得力 9555 垃圾桶 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
4 | 奥康 ****点击查看009 粉笔 | 3 | 300.0 | 奥康/AOKANG\****点击查看009 | 验收通过 | |
5 | 饮用水桶 | 40 | 1200.0 | 无品牌\17升 | 验收通过 | |
6 | 水马/防撞桶 | 4 | 480.0 | 无品牌\150*100 | 验收通过 | |
7 | 得力 移动黑板 | 1 | 360.0 | 得力/deli\50093 | 验收通过 | |
8 | 文件柜 | 1 | 1400.0 | 无品牌\202202 | 验收通过 | |
9 | 新科 S12 拉杆广场音箱/户外音响 广场舞音箱 | 1 | 780.0 | 新科\S12 | 验收通过 | |
10 | 体操垫 | 6 | 240.0 | 极白\****点击查看156 | 验收通过 | |
11 | 黑板刷 | 30 | 105.0 | 得力\****点击查看006 | 验收通过 | |
12 | 彩色粉笔 | 3 | 360.0 | 奥康/AOKANG\****点击查看0012 | 验收通过 | |
13 | 得力 85605 电热水壶 | 7 | 1190.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
14 | 得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包) | 10 | 500.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |