荷塘****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0098
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 折纸/手工纸 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\FPYNH684 | 验收通过 | |
2 | 得力 素描/素写本 | 40 | 272.0 | 得力/deli\73611 | 验收通过 | |
3 | 狂神 沙包 | 80 | 312.0 | 狂神\KSNL1220 | 验收通过 | |
4 | 得力 折纸/手工纸 | 35 | 280.0 | 得力/deli\74847 | 验收通过 | |
5 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 50 | 450.0 | 得力/deli\67850 | 验收通过 | |
6 | 得力 F4144 跳绳 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\F4144 | 验收通过 | |
7 | 得力 24828 奖状/证书 | 400 | 400.0 | 得力/deli\24828 | 验收通过 | |
8 | 得力 85812 USB风扇 | 50 | 750.0 | 得力/deli\85812 | 验收通过 | |
9 | 象棋 | 50 | 1045.0 | 成功\5212 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |