常德****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4541
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADM95094 文件夹 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95094 | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-609 电源插座 | 2 | 115.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
3 | 美的 MK-SEK1511 电热水壶 | 1 | 305.0 | 美的/Midea\MK-SEK1511 | 验收通过 | |
4 | 得力 7901 皮面笔记本 记事本 | 10 | 130.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
5 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
6 | 蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g | 验收通过 | |
7 | 得力 7190 自粘性白标贴23*33mm/包 贴纸 | 4 | 10.0 | 得力/deli\7190 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |