邵阳市双清区云水中心小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-04-18
邵阳****公司
联系人联系人2个

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历史招中标信息历史招中标信息246条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看2810

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年4月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0371 订书机 3 60.0 得力\0371 验收通过
2 得力 S01 水笔 10 220.0 得力/deli\S01 验收通过
3 李宁 LBQK235-2 篮球 3 234.0 李宁/Lining\LBQK235-2 验收通过
4 红双喜 E-S42 羽毛球拍 6 420.0 红双喜/DHS\E-S42 验收通过
5 晨光 ACP95890 水笔 5 54.0 晨光/M G\ACP95890 验收通过
6 得力 定制卡纸 卡纸 10 158.0 得力/deli\定制卡纸 验收通过
7 得力 电工刀 2 24.0 得力/deli\DL0060 验收通过
8 得力 66772 笔袋 20 300.0 得力/deli\66772 验收通过
9 得力 BP139 学生用笔记本 30 450.0 得力/deli\BP139 验收通过
10 钻石牌 FKL-JH31A 空调扇 2 456.0 钻石牌/DIAMOND\FKL-JH31A 验收通过
11 晨光 ASC993P1 奖状/证书 200 200.0 晨光/M G\ASC993P1 验收通过
12 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 6 60.0 晨光/M G\ABS916J3 验收通过
13 得力 7302Z 胶水 2 120.0 得力/deli\7302Z 验收通过
14 得力 63455 文件袋 150 150.0 得力/deli\63455 验收通过
15 环美 HM-02 记事本 150 150.0 环美\HM-02 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 夏霞明