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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6075
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-606 多功能插座 | 10 | 280.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
2 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 5 | 140.0 | 洁柔/C S\PR121-10 | 验收通过 | |
3 | 乐袋 收纳筐 收纳箱/盒/袋 | 20 | 240.0 | 乐袋\收纳筐 | 验收通过 | |
4 | RA-053 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 无品牌\RA-053 | 验收通过 | |
5 | WS1-1160 暖风机/取暖器 小太阳取暖器 | 15 | 1275.0 | 小太阳\WS1-1160 | 验收通过 | |
6 | 天之蓝0210竹纤维纸杯 | 10 | 100.0 | 天之蓝\天之蓝0210 | 验收通过 | |
7 | 得力 1511 电子计算器 语音计算器 | 5 | 225.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |