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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑料量杯 1000ml 杯子 | 2 | 23.0 | 无品牌\刻度量筒 | 验收通过 | |
2 | 铄木 YG-W034 不锈钢8连挂钩 挂钩/粘钩 | 1 | 29.0 | 铄木\YG-W034 | 验收通过 | |
3 | 得力 3724 得力 3724 光盘 | 1 | 80.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
4 | 得力 27036 27036 10只55mmA4档案盒资料盒文件盒 | 1 | 65.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
5 | 齐心 L102 45*50cm垃圾袋(30个/卷) | 10 | 32.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
6 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |