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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7027
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁柔 280米*12卷 盘纸商务卫生纸大卷纸擦手纸卷筒纸 | 5 | 1240.0 | 洁柔/C S\280米*12卷 | 验收通过 | |
2 | 得力 0011 红包 | 12 | 144.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
3 | 美的 MK-SH17DG01 1.7L不锈钢电热水壶 | 2 | 378.0 | 美的/Midea\MK-SH17DG01 | 验收通过 | |
4 | 得力 0018 回形针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
5 | 晨光 JB5978 B5/96页笔记本日记本胶装本 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\JB5978 | 验收通过 | |
6 | 兰诗 棉线拖把 | 10 | 120.0 | 兰诗\棉 | 验收通过 | |
7 | 洁柔 MR001-06 自然木130抽3层抽纸 | 30 | 660.0 | 洁柔/C S\MR001-06 | 验收通过 | |
8 | 得力 9892 印油/印泥/** | 3 | 18.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
9 | 得力0012 订书钉(10盒/件) | 20 | 30.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |