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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5157
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 闪迪 SDDD2-128G-Z46 U盘 256G | 1 | 289.0 | 闪迪/Sandisk\SDDD2-128G-Z46 | 验收通过 | |
2 | 格来德 D1017 电热水壶 | 6 | 594.0 | 格来德/GRELIDE\D1017 | 验收通过 | |
3 | 博文 DS25-2 记事本 | 40 | 360.0 | 博文/bowen\DS25-2 | 验收通过 | |
4 | 得力 5505 得力5505公文袋 | 10 | 15.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
5 | 得力 9561 一次性纸杯 | 5 | 95.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
6 | 臻图 竹炭空间净化包350g | 30 | 750.0 | 臻图/GENTOO\竹炭空间净化包350g | 验收通过 | |
7 | 永乾 D1029 手提公文袋 D1029手提袋 | 1 | 17.8 | 永乾/YongQian\D1029 | 验收通过 | |
8 | ** 骨瓷金中杯(金边) | 10 | 380.0 | **\骨瓷金中杯(金边) | 验收通过 | |
9 | 恒达 恒达2685/2686/2687/2688/2689衣物收纳箱 | 1 | 89.0 | 恒达\2689 | 验收通过 | |
10 | 晨光 K-35 中性笔 | 48 | 105.6 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |