赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局定点服务采购合同履约验收公告

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发布于 2024-11-07
赤峰****公司
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历史招中标信息历史招中标信息5185条

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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-787438
二、合同名称:****点击查看****点击查看分局定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看****点击查看分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看****点击查看分局

地址:**自治区-**市-****点击查看分局警务保障室

联系方式:137****点击查看1303

供应商(乙方):****点击查看

地址:**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011

联系方式:155****点击查看4949

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 大修包,采购数量:1.0000; 1(无) 1650.00 1650.00
2 化油器清洗剂,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
3 油水分离器,采购数量:1.0000; 1(无) 300.00 300.00
4 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; 1(无) 585.00 585.00
5 防冻液,采购数量:6.0000; 6(无) 35.00 210.00
6 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
7 氟油,采购数量:1.0000; 1(无) 30.00 30.00
8 机油1L,采购数量:2.0000; 2(无) 125.00 250.00
9 密封胶,采购数量:2.0000; 2(无) 65.00 130.00
10 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
11 机滤,采购数量:1.0000; 1(无) 50.00 50.00
12 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(无) 375.00 375.00
13 机油4L,采购数量:1.0000; 1(无) 398.00 398.00
14 正时修包,采购数量:1.0000; 1(无) 1500.00 1500.00
15 活塞环,采购数量:4.0000; 4(无) 180.00 720.00
16 研气门,采购数量:1.0000; 1(无) 200.00 200.00
17 工时,采购数量:1.0000; 1(无) 1500.00 1500.00
18 空调滤,采购数量:1.0000; 1(无) 80.00 80.00
19 气门油封,采购数量:1.0000; 1(无) 300.00 300.00
20 氟,采购数量:4.0000; 4(无) 60.00 240.00
21 火花塞,采购数量:4.0000; 4(无) 120.00 480.00
22 大灯抛光,采购数量:2.0000; 2(无) 50.00 100.00

合同金额: 9458.00元,大写(人民币):玖仟肆佰伍拾捌元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 大修包,采购数量:1.0000; 1(无) 1650.00 1650.00
2 化油器清洗剂,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
3 油水分离器,采购数量:1.0000; 1(无) 300.00 300.00
4 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; 1(无) 585.00 585.00
5 防冻液,采购数量:6.0000; 6(无) 35.00 210.00
6 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
7 氟油,采购数量:1.0000; 1(无) 30.00 30.00
8 机油1L,采购数量:2.0000; 2(无) 125.00 250.00
9 密封胶,采购数量:2.0000; 2(无) 65.00 130.00
10 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(无) 120.00 120.00
11 机滤,采购数量:1.0000; 1(无) 50.00 50.00
12 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(无) 375.00 375.00
13 机油4L,采购数量:1.0000; 1(无) 398.00 398.00
14 正时修包,采购数量:1.0000; 1(无) 1500.00 1500.00
15 活塞环,采购数量:4.0000; 4(无) 180.00 720.00
16 研气门,采购数量:1.0000; 1(无) 200.00 200.00
17 工时,采购数量:1.0000; 1(无) 1500.00 1500.00
18 空调滤,采购数量:1.0000; 1(无) 80.00 80.00
19 气门油封,采购数量:1.0000; 1(无) 300.00 300.00
20 氟,采购数量:4.0000; 4(无) 60.00 240.00
21 火花塞,采购数量:4.0000; 4(无) 120.00 480.00
22 大灯抛光,采购数量:2.0000; 2(无) 50.00 100.00

合同金额: 9458.00元,大写(人民币):玖仟肆佰伍拾捌元整

八、验收日期:2024年11月07日
九、验收组成员:林海峰、张泽
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

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2024年11月07日