一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: 无字号(杨云琴)
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M030****点击查看****点击查看00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇4833 | 只 | 2.00 | 45 | 90 |
2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 2.00 | 30 | 60 |
3 | 纸杯 | 得力/deli得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 | 提 | 5.00 | 12 | 60 |
4 | 公牛/BULL GN-610 电源插座 | 公牛/BULLGN-610 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
5 | 苏泊尔/SUPOR SWF17S26A电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF17S26A | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 蔡静
联系电话: ****点击查看018****点击查看
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: 无字号(杨云琴)
地址: **省**市**区**市信****点击查看**局对面)
附件信息: