岳阳****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6941
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 5 | 23.5 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
2 | 云朗 灯笼 | 4 | 344.0 | 云朗\灯笼 | 验收通过 | |
3 | 澜典 公文包 文件袋 收纳袋 | 2 | 78.0 | 澜典\收纳包 深蓝色 | 验收通过 | |
4 | 得力 0210 订书钉 | 5 | 34.5 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
5 | 晶森 A 3 皮纹牛皮纸 | 2 | 78.0 | 晶森/JINGSEN\A3牛皮纸 | 验收通过 | |
6 | 得力 S101 中性笔 | 3 | 69.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
7 | 得力 A119 红色中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\A119 | 验收通过 | |
8 | 喇叭花 航空杯 | 5 | 80.0 | 喇叭花\航空杯 | 验收通过 | |
9 | 得力 5119 资料册 | 2 | 38.0 | 得力/deli\5119 | 验收通过 | |
10 | 金正 通用手套 | 40 | 100.0 | 金正\纱手套 | 验收通过 | |
11 | 得力 3185 记事本 | 6 | 156.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
12 | 得力 3191 记事本 会议记录本 | 5 | 90.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
13 | 得力 30403 双面胶带 | 3 | 54.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
14 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 6 | 27.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
15 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 292.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
16 | 康佳 KH-YA11 暖风机/取暖器 | 3 | 285.0 | 康佳/Konka\KH-YA11 | 验收通过 | |
17 | 大为 P12 平板拖把 | 2 | 138.0 | 大为/Dawei\P12 | 验收通过 | |
18 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 78.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
19 | 舒布 抹布 抹布 | 6 | 42.0 | 舒布\抹布 | 验收通过 | |
20 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 12 | 382.8 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
21 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 30.5 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
22 | 公牛 GN-R322U 电源插座 排插 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\GN-R322U | 验收通过 | |
23 | 高洁 300 纸杯 | 2 | 558.0 | 高洁\300 | 验收通过 | |
24 | 利得 100*120 垃圾袋 | 2 | 580.0 | 利得\100*120 | 验收通过 | |
25 | 维达 200张*6包 抽纸 | 2 | 312.0 | 维达/Vinda\200张*6包 | 验收通过 | |
26 | 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 30.0 | 得力/deli\30175 | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |