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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NK455****点击查看****点击查看521201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 通用 8100 收纳箱/盒/袋 编织袋 | 通用8100 | 个 | 40.00 | 3.5 | 140 |
2 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M GG-5 | 支 | 48.00 | 1 | 48 |
3 | 艺姿 水桶 | 艺姿水桶 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 光达 户外旗杆/2米室内旗座 | 光达旗杆 | 套 | 1.00 | 80 | 80 |
5 | 奥芬堡 清洁剂 多用途清洁剂 除胶剂 | 奥芬堡清洁剂 | 瓶 | 7.00 | 15 | 105 |
6 | 魅祥 平板宽头拖把 平板拖把 | 魅祥平板宽头拖把 | 把 | 5.00 | 35 | 175 |
7 | 得力3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) | 得力/deli3428 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
8 | 越美 107ym电热水壶 | 越美1007ym | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 畅婷
联系电话: 155****点击查看9255
传真:
地址: **市**北路116号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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