南湖****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看司法局)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4122
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看司法局)
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 胶带12*30 | 20 | 16.0 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
2 | 空调挡板 | 4 | 180.0 | A\空调挡板 | 验收通过 | |
3 | 亚信 078 印油/印泥/** /417光敏印油10ml | 20 | 230.0 | 亚信\078 | 验收通过 | |
4 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 . | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADMN4398 四联文件框 | 4 | 84.0 | 晨光/M G\ADMN4398 | 验收通过 | |
6 | 博文 2520-1记事本 | 20 | 336.0 | 博文/bowen\2520-1 | 验收通过 | |
7 | 心相印 FT18090 六盒装抽纸 | 20 | 478.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
8 | 永乾 1009A4 手提文件袋 | 5 | 60.0 | 永乾/YongQian\1009A4 | 验收通过 | |
9 | 家洁2394/2349拧水拖把 | 5 | 260.0 | A\2394/2349 | 验收通过 | |
10 | 开普特 WH-1516竹纤维本色纸杯(80个) | 20 | 380.0 | 开普特\WH-1516 | 验收通过 | |
11 | 得力 7093 胶棒 固体胶36g | 15 | 52.5 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
12 | 得力 7701 便签本/便条纸/N次贴 便条本 | 50 | 300.0 | 得力/deli\7701 | 验收通过 | |
13 | 晨光 MP1001 活动铅笔 | 30 | 210.0 | 晨光/M G\MP1001 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |