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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0799
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 64.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
2 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 150.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
3 | 维达 V0028 手帕纸 | 60 | 390.0 | 维达/Vinda\V0028 | 验收通过 | |
4 | 维克奇 加大号纸杯(特厚型) 纸杯 240ML 一次性纸杯100个/袋 | 3 | 42.0 | 维克奇\加大号纸杯(特厚型) | 验收通过 | |
5 | 晨光(M G)文具A6/80页学生横线笔记本 PP螺旋双线圈本 简色白系列办公记事本子 单本装XA6812 | 60 | 360.0 | 晨光\晨光XA6812 | 验收通过 | |
6 | 电风扇 得力 3688 白色USB台夹风扇5寸(单位:台) DDL | 15 | 447.0 | 得力/deli\3688 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |