合肥市凤凰城小学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-03-31
安徽****公司
联系人联系人11个

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历史招中标信息历史招中标信息860条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看7878

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年3月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6036 剪刀 20 124.0 得力/deli\6036 验收通过
2 绿伞 400g 去污粉/剂 5 29.5 绿伞/LS\400g 验收通过
3 得力 磁性贴 20 376.0 得力/deli\8725 验收通过
4 爱特福 家居消毒液 30 156.0 爱特福\468ml 验收通过
5 得力 19351 挂钩/粘钩 60 228.0 得力/deli\19351 验收通过
6 得力 彩色剪纸卡纸 1 17.8 得力/deli\卡纸 验收通过
7 得力 得力A3手工纸 5 118.0 得力/deli\无型号 验收通过
8 格兰仕 P70D20N1L-SE(W0) 微波炉 1 299.0 格兰仕/Galanz\P70D20N1L-SE(W0) 验收通过
9 玛丽 32K 办公卡抄 胶装本 229 343.5 玛丽\32K 办公卡抄 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****点击查看016025