****芹
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: 肖芳芹
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8580
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 扩音器 | 2 | 296.0 | 其他家\多媒体教学设备 | 验收通过 | |
2 | 会议用品, | 200 | 900.0 | A\定制2 | 验收通过 | |
3 | 会议用品, | 2 | 336.0 | A\定制2 | 验收通过 | |
4 | 茶花 塑料,金属,电子制品等,收纳凳, | 40 | 1400.0 | 茶花\茶花塑料凳子 | 验收通过 | |
5 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 1 | 248.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
6 | 得力 VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0) 得力 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位:包) 白 DDL | 20 | 240.0 | 得力/deli\VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0) | 验收通过 | |
7 | 得力(deli)2801G翻页笔(单位:支)白 | 1 | 145.0 | 得力/deli\2801G | 验收通过 | |
8 | 得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 200 | 800.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |