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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9440
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
2 | 洁柔 140g*12卷 卷筒纸 | 10 | 300.0 | 洁柔/C S\140g*12卷 | 验收通过 | |
3 | ** 打水桶 | 3 | 90.0 | **\打水桶 | 验收通过 | |
4 | 得力 PCB插座 | 5 | 225.0 | 得力/deli\18262 | 验收通过 | |
5 | 得力 日记本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
6 | 晨光GP-1111 中性笔 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
7 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 3 | 960.0 | 洁柔/C S\BR060-01 | 验收通过 | |
8 | 天堂伞3331E碰藏青色伞 伞 | 9 | 585.0 | 天堂伞\天堂伞3331E碰藏青色伞 | 验收通过 | |
9 | 得力 19209 纸杯 | 20 | 400.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
10 | ** 手提袋 | 20 | 240.0 | **\简易会议袋 | 验收通过 | |
11 | 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 | 2 | 76.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg | 验收通过 | |
12 | 兰诗 GJ-0116 平板拖把 | 5 | 230.0 | 兰诗\GJ-0116 | 验收通过 | |
13 | 得力 0766 电热水壶 | 2 | 360.0 | 得力/deli\0766 | 验收通过 | |
14 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 158.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
15 | 卡西欧 DJ-120DPlus 专用计算器 计算器 | 2 | 156.0 | 卡西欧/Casio\DJ-120DPlus | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |